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Oficina Asesora Control Interno

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Tipo de documento Nro. Documento Asunto Fecha documento
Planes y Programas Plan de Mejoramiento Externo- Vigencias: 2021 -2022 Planes de Mejoramiento Externos - CI: Vigencias 2021 Lunes, Diciembre 20, 2021 - 11
Planes y Programas 2021- Planes de Mejoramiento vigentes exigidos por entes de control Relación de las Acciones Correctivas en relación a los hallazgos de auditoria interna vigencia 2020 Martes, Febrero 15, 2022 - 09
Publicaciones 2021- Actas de CI Acta de Control Interno Numero vigencia 2021 Lunes, Marzo 15, 2021 - 14
Planes y Programas PGR-AUDITORIAS INT-2022 PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA 2022 - Martes, Febrero 8, 2022 - 08
Planes y Programas Planes de Mejoramientos Internos-CI Planes de Mejoramiento Internas - CI: Vigencias: 2021 - 2022 Martes, Enero 11, 2022 - 09
Publicaciones INF-AI-Vig 2021 Informes de Auditorias Internas de la vigencia 2021 Martes, Julio 6, 2021 - 10
Planes y Programas PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA 2021 PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA 2021 Martes, Abril 6, 2021 - 11
Publicaciones Acta de Control Interno Numero 001 Acta de Control Interno Numero 001 Miércoles, Diciembre 23, 2020 - 12
Publicaciones INF-PQRSD - 2020 INFORME SOBRE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS (PQRSD) Viernes, Agosto 14, 2020 - 13
Publicaciones Información de respuestas a los organismos de control Informe de Auditoria Externa vigencia 2019 Viernes, Agosto 14, 2020 - 10
Publicaciones REPORTES DE CONTROL INTERNO DE LA CDB Reportes de Control Interno Viernes, Agosto 14, 2020 - 10
Publicaciones 2019- INF AUDINT Informe de Auditoria Interna a septiembre 30 de 2019 Viernes, Octubre 4, 2019 - 10

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